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Ricevute ASD/SSD

Come configurarle, i requisiti necessari e i passaggi per emettere ricevute ASD/SSD dal pannello.

Scritto da Valentina D.
Aggiornato oltre una settimana fa

Le Ricevute ASD/SSD consentono di configurare i dati fiscali necessari per emettere le ricevute utilizzate dalle Società Sportive Dilettantistiche in Italia. Questa funzionalità serve a registrare i pagamenti esenti da IVA effettuati da soci o tesserati.

Configurazione delle ricevute ASD/SSD

Per configurare le ricevute ASD/SSD, accedi alle:

  • Impostazioni del centro,

  • clicca su Dati e fatturazione,

  • entra nella sezione Ricevute fiscali ASD/SSD.

Per poter emettere ricevute ASD/SSD, è fondamentale soddisfare una serie di condizioni preliminari nel programma:

  • Aver configurato i Dati della società nella sezione di fatturazione.

  • Che i clienti abbiano Nome e Cognome completi nel proprio profilo.

  • Che le vendite siano state segnate come pagate.

  • Che per le vendite non sia stata emessa una fattura in precedenza.

Cliccando su Configura, apparirà un modulo con i seguenti campi obbligatori:

  • Serie: Puoi usare caratteri alfanumerici e trattini.

  • Numero iniziale: Indica il numero dal quale inizierà la serie.

  • Piè di pagina delle ricevute: campo opzionale per aggiungere un testo legale in calce al PDF.

Se inserisci il codice {YEAR} nella Serie, questo verrà sostituito con l'anno in corso.

Come emettere una ricevuta ASD/SSD

Emettere una ricevuta ASD/SSD è un processo manuale che si esegue dall'elenco delle vendite. A differenza delle ricevute d'acquisto, queste non vengono generate automaticamente.

Generare ricevute ASD/SSD singolarmente

Per generare ricevute ASD/SSD singolarmente, seguiamo questi passaggi:

  • Sezione Vendite della scheda di un cliente,

  • individua la vendita pagata e clicca sul menu Azioni (tre punti),

  • seleziona l'opzione Emetti ricevuta fiscale ASD/SSD,

  • indica la Data di emissione.

Generare ricevute ASD/SSD massivamente

Nel caso in cui tu voglia emettere ricevute ASD/SSD massivamente, dovrai realizzare le seguenti azioni:

  • Accedi alla sezione Contabilità,

  • Vendite,

  • filtriamo le vendite di cui vogliamo emettere le ricevute,

  • clicca su Azioni,

  • Emetti ricevuta ASD/SSD dall'elenco,

  • scegli la Data di emissione.

Scaricare ricevute ASD/SSD massivamente

Per scaricare le ricevute ASD/SSD massivamente, puoi farlo da due diverse sezioni del programma: Contabilità e Scheda del cliente.

  • Dalla sezione Contabilità:

Nella sezione Contabilità troverai la scheda Ricevute ASD/SSD. Da qui, puoi filtrare per mese, cercare per nome cliente o numerazione, e scaricare un report in formato PDF o XLS.

  • Dalla Scheda del cliente:

All'interno della scheda Vendite del cliente, vedrai il link Visualizza le ricevute ASD/SSD. Cliccandoci, il programma ti mostrerà tutte le ricevute fiscali di questo cliente filtrate per anno.

Modifiche e rimborsi di vendite con ricevute ASD/SSD

Nella seguente sezione, puoi vedere cosa succede quando viene effettuato una modifica o un rimborso di una vendita con una ricevuta ASD/SSD associata.

  • Se modifichi il concetto, il prezzo o la modalità di pagamento di una vendita con ricevuta, il programma rigenererà automaticamente la ricevuta fiscale cliccando su Aggiorna vendita.

  • In caso di rimborso di una vendita con ricevuta ASD/SSD, il programma emetterà un documento rettificativo per annullare l'operazione ai fini fiscali.

  • Non è possibile eliminare una vendita che abbia una ricevuta ASD/SSD già emessa. Bisogna prima realizzare il rimborso.

Domande frequenti

Come possono i miei clienti scaricare le loro ricevute dall'app?

I clienti vedranno il pulsante Visualizza ricevuta ASD/SSD nel loro profilo dell'app, a condizione che sia spuntata la casella Consenti ai clienti di visualizzare le ricevute fiscali ASD/SSD emesse nell'app nelle impostazioni della sezione.

Perché non compare l'opzione per emettere la ricevuta ASD/SSD?

Se il programma non ti consente di emettere una ricevuta ASD/SSD, apparirà un avviso in rosso che ne indica il motivo. Gli errori più comuni sono:

  • Vendita con fattura già emessa.

  • Vendita in attesa di pagamento.

  • Mancanza di dati (dati del centro o nella scheda del cliente).

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